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审计领域最新的录用选题参考来啦,建议收藏!

  2022-05-23    266  上传者:管理员

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  • 审计领域
  • 论文选题
  • 选题参考

审计是对资料作出证据搜集及分析,以评估企业财务状况,然后就资料及一般公认准则之间的相关程度作出结论及报告。进行审计的人员必需有独立性及具相关专业知识。今天91学术给大家推荐一本审计领域的专业期刊《中国内部审计》。

 

审计领域最新的录用选题参考来啦,建议收藏!91学术

  

《中国内部审计》杂志是国家级刊物,也是我国唯一面向广大内部审计机构和内部审计工作者的全国公开发行的刊物。期刊重点刊登内部审计机构及人员开展内部审计工作的成功经验、做法及技术技巧,揭示内部审计实际工作存在的问题并探讨解决问题的方法和途径。重点面向领导干部、国有企业、上市公司、民营企业、金融机构和行政事业单位的管理者、财会人员、内部审计人员。

 

《中国内部审计》是各行各业内部审计机构开展内部审计工作的得力助手;是广大内部审计人员的首选刊物和必读刊物,目前主要设有专访、会员之窗、理论、实务、兼收并蓄等栏目。

 

本文结合《中国内部审计》杂志,针对该领域的优秀选题进行介绍:

1、内部审计助力央企提升合规风险防控能力

2、内部审计嵌入国有企业绩效治理的理论思考与实践路向

3、信息系统审计视角下的数据资源及其应用途径

4、基于风险导向的链式审计方法研究

5、开展商业银行研究型内部审计的若干思考

6、基于风险导向的银行集团客户授信内部审计方法探索与实践

7、远程审计模式在广电行业内部审计监督中的运用研究

8、商业银行内部审计基础能力提升平台建设研究

9、基于SIPOC模型的企业供应链审计模式创新研究

10、新形势下对公立医院内部审计工作的思考

11、浅析研究型审计视角下的审计专业图书出版策略

12、探索广西内部审计与国家审计融合的研究

13、新时代高校内部审计新框架探析

14、基层央行预算绩效管理审计实践与分析

15、大数据审计在Z公司内部审计中的应用与探讨

16、国有企业审计整改多维质量评价模型构建研究

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